Данс |
ЭЗА код |
Эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв жилээр |
Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/ |
Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/ |
Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/ |
Тайлбар |
Үүсгэсэн огноо |
100220019001 |
122005 |
ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ |
|
|
48400715.59 |
|
5346741.68 |
-48400716 |
-5346742 |
Үндсэн харилцах дансны үлдэгдэл |
2024-05-06 |
100220019001 |
122005 |
АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
|
|
-48400715.59 |
|
-5346741.68 |
48400716 |
5346742 |
Үндсэн харилцах дансны үлдэгдэл |
2024-05-06 |
100220019001 |
122005 |
Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт |
|
|
-48400715.59 |
|
-5346741.68 |
48400716 |
5346742 |
Үндсэн харилцах дансны үлдэгдэл |
2024-05-06 |
100220019001 |
122005 |
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл |
|
|
48400715.59 |
|
5346741.68 |
-48400716 |
-5346742 |
Үндсэн харилцах дансны үлдэгдэл |
2024-05-06 |
100220019001 |
122005 |
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН |
624835100 |
238326700 |
202826700 |
83579900 |
48079900 |
35500000 |
35500000 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
122005 |
НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН |
624835100 |
238326700 |
202826700 |
83579900 |
48079900 |
35500000 |
35500000 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
122005 |
Татварын бус орлого |
624835100 |
238326700 |
202826700 |
83579900 |
48079900 |
35500000 |
35500000 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
122005 |
Тусламжийн орлого |
624835100 |
238326700 |
202826700 |
83579900 |
48079900 |
35500000 |
35500000 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
122005 |
Төсвөөс санхүүжих |
624835100 |
238326700 |
202826700 |
83579900 |
48079900 |
35500000 |
35500000 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210101 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
624835100 |
238326700 |
154425984.41 |
83579900 |
42733158.32 |
83900716 |
40846742 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210101 |
НИЙТ ЗАРЛАГА |
624835100 |
238326700 |
154425984.41 |
83579900 |
42733158.32 |
83900716 |
40846742 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210101 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
624835100 |
238326700 |
154425984.41 |
83579900 |
42733158.32 |
83900716 |
40846742 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210101 |
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
596882200 |
235703200 |
154425984.41 |
83579900 |
42733158.32 |
81277216 |
40846742 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210101 |
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
435672100 |
131392800 |
119681229 |
34729500 |
34169682 |
11711571 |
559818 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210101 |
Үндсэн цалин |
255636300 |
80071000 |
76009650 |
21945700 |
22080575 |
4061350 |
-134875 |
3 орон тоо дутуу ажиллаж байгаа тул хэмнэгдэж байгаа |
2024-05-06 |
100220019001 |
210102 |
Нэмэгдэл |
125360800 |
36686500 |
33731339 |
11084200 |
9521107 |
2955161 |
1563093 |
3 орон тоо дутуу ажиллаж байгаа тул хэмнэгдэж байгаа |
2024-05-06 |
100220019001 |
210103 |
Унаа хоолны хөнгөлөлт |
20395000 |
6798400 |
9940240 |
1699600 |
2568000 |
-3141840 |
-868400 |
Тухайн зардал хэтэрч байгаа ч бүлгийн дүнгээр хэмнэлттэй байгаа |
2024-05-06 |
100220019001 |
210104 |
Урамшуулал |
34280000 |
7836900 |
|
|
|
7836900 |
|
Улирлын урамшуулал олгоогүй хагас жилээр олгох тул хэмнэлттэй байгаа |
2024-05-06 |
100220019001 |
210201 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
54459100 |
16424100 |
14635240 |
4341100 |
4158072 |
1788860 |
183028 |
Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа |
2024-05-06 |
100220019001 |
210201 |
Тэтгэврийн даатгал |
37032200 |
11168300 |
10229004 |
2952000 |
2904423 |
939296 |
47577 |
Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа |
2024-05-06 |
100220019001 |
210202 |
Тэтгэмжийн даатгал |
4356800 |
1314000 |
1203413 |
347300 |
341697 |
110587 |
5603 |
Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа |
2024-05-06 |
100220019001 |
210203 |
ҮОМШӨ-ний даатгал |
2178300 |
656800 |
598407 |
173600 |
170849 |
58393 |
2751 |
Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа |
2024-05-06 |
100220019001 |
210204 |
Ажилгүйдлийн даатгал |
2178400 |
657100 |
520884 |
173600 |
148221 |
136216 |
25379 |
Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа |
2024-05-06 |
100220019001 |
210205 |
Эрүүл мэндийн даатгал |
8713400 |
2627900 |
2083532 |
694600 |
592882 |
544368 |
101718 |
Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа |
2024-05-06 |
100220019001 |
210301 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
10829700 |
10105500 |
4639740.41 |
6653700 |
1205879.32 |
5465760 |
5447821 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210301 |
Гэрэл, цахилгаан |
1086600 |
362400 |
442103.41000000003 |
90600 |
88746.32 |
-79703 |
1854 |
Тухайн зардал хэтрэлттэй байгаа ч бүлгийн дүнгээр хэмнэгдэж байгаа |
2024-05-06 |
100220019001 |
210302 |
Түлш, халаалт |
7730700 |
7730700 |
3939543 |
4820700 |
1027097 |
3791157 |
3793603 |
Бүтэн жил дуусталх санхүүжилтээ авсан тул хэмнэлттэй байгаа дараа саруудад зарцуулна |
2024-05-06 |
100220019001 |
210303 |
Цэвэр, бохир ус |
1562400 |
1562400 |
258094 |
1292400 |
90036 |
1304306 |
1202364 |
Бүтэн жил дуусталх санхүүжилтээ авсан тул хэмнэлттэй байгаа дараа саруудад зарцуулна |
2024-05-06 |
100220019001 |
210304 |
Байрны түрээс |
450000 |
450000 |
|
450000 |
|
450000 |
450000 |
Төсөвөө буруу дансанд байршуулсан дараа сард залруулна |
2024-05-06 |
100220019001 |
210401 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
2663600 |
1821800 |
875450 |
1126100 |
301100 |
946350 |
825000 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210401 |
Бичиг хэрэг |
113500 |
113500 |
140300 |
|
106000 |
-26800 |
-106000 |
Төсөв буруу дасанд тавьсан тул хэтэрсэн байгаа |
2024-05-06 |
100220019001 |
210402 |
Тээвэр, шатахуун |
834400 |
278400 |
278400 |
69500 |
69500 |
|
|
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210403 |
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр |
1176900 |
984800 |
376750 |
696200 |
105600 |
608050 |
590600 |
Он дуустал төсөв батлагдаж орж ирсэн дараа саруудад зарцуулагдана |
2024-05-06 |
100220019001 |
210405 |
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал |
240000 |
220400 |
80000 |
160400 |
20000 |
140400 |
140400 |
Он дуустал төсөв батлагдаж орж ирсэн дараа саруудад зарцуулагдана |
2024-05-06 |
100220019001 |
210406 |
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс |
298800 |
224700 |
|
200000 |
|
224700 |
200000 |
Дараа саруудад зарцуулна |
2024-05-06 |
100220019001 |
210601 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
5764900 |
5596200 |
2046400 |
|
892400 |
3549800 |
-892400 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210601 |
Багаж, техник, хэрэгсэл |
468700 |
300000 |
170000 |
|
170000 |
130000 |
-170000 |
Дараа саруудад зарцуулна |
2024-05-06 |
100220019001 |
210604 |
Урсгал засвар |
5296200 |
5296200 |
1876400 |
|
722400 |
3419800 |
-722400 |
Урсгал зардал гарсан тухай бүр зарцуулна |
2024-05-06 |
100220019001 |
210702 |
Томилолт, зочны зардал |
910400 |
310400 |
310400 |
|
142400 |
|
-142400 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210702 |
Дотоод албан томилолт |
910400 |
310400 |
310400 |
|
142400 |
|
-142400 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210801 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
85971000 |
69741000 |
12167525 |
36729500 |
1793625 |
57573475 |
34935875 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210801 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж |
76203700 |
61773700 |
5909525 |
35681400 |
1524025 |
55864175 |
34157375 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210802 |
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох |
1062000 |
1062000 |
|
306600 |
|
1062000 |
306600 |
Аудитын төлбөр дараа сард шилжүүлнэ |
2024-05-06 |
100220019001 |
210803 |
Даатгалын үйлчилгээ |
269600 |
269600 |
269600 |
247100 |
269600 |
|
-22500 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210804 |
Тээврийн хэрэгслийн татвар |
385700 |
385700 |
|
353600 |
|
385700 |
353600 |
Дараа сард зарцуулна |
2024-05-06 |
100220019001 |
210805 |
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо |
75500 |
75500 |
|
69200 |
|
75500 |
69200 |
Дараа сард зарцуулна |
2024-05-06 |
100220019001 |
210806 |
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ |
7860000 |
6060000 |
5988400 |
71600 |
|
71600 |
71600 |
Дараа сард зарцуулна |
2024-05-06 |
100220019001 |
210807 |
Газрын төлбөр |
114500 |
114500 |
|
|
|
114500 |
|
Дараа сард зарцуулна |
2024-05-06 |
100220019001 |
210901 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
611400 |
311400 |
70000 |
|
70000 |
241400 |
-70000 |
|
2024-05-06 |
100220019001 |
210901 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
611400 |
311400 |
70000 |
|
70000 |
241400 |
-70000 |
Зардал гарсан тухай бүр зарцуулна |
2024-05-06 |
100220019001 |
213207 |
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ |
27952900 |
2623500 |
|
|
|
2623500 |
|
|
2024-05-06 |
100220019001 |
213207 |
Бусад урсгал шилжүүлэг |
27952900 |
2623500 |
|
|
|
2623500 |
|
|
2024-05-06 |
100220019001 |
213207 |
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж |
26977500 |
2248100 |
|
|
|
2248100 |
|
8 сард зарцуулна төсөв нь урьдчилж орж ирсэн. |
2024-05-06 |
100220019001 |
213209 |
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал |
975400 |
375400 |
|
|
|
375400 |
|
Тохиолдол гараагүй гарсан тухай бүр зарцуулна |
2024-05-06 |